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用固定資產車頂貨款5萬元,車的原值是101490.00元。會計科目如何處理?請詳細說明

該車已計提折舊59388.30元,不考慮計提固定資產減值準備及相關稅金,做會計分錄 借:應付賬款---甲公司 50000.00 累計折舊 59388.30 貸:固定資產-車 101490.00 貸:營業(yè)外收入 5198.30 請問以上會計分錄是否正確?謝謝~
提問者:網友 2018-08-19
最佳回答
先做固定資產清理 借 固定資產清理 借 累計折舊 貸 固定資產 101490 然后,用該車輛抵消5萬債務, 借 應付賬款 50000 貸 固定資產清理 貸 營業(yè)外收入 車輛轉讓過程中的稅費 借 固定資產清理 貸 銀行存款等 然后按固定資產清理科目的余額,抵消應付賬款后,將差額做營業(yè)外收入。
回答者:網友
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